-
Добрый день!
Вы спокойно могли оплатить в декабре за декабрь. Может быть у Вас проблема с персонифицированным учетом? Из-за того, что сумма уплаченных превышает начисленную?
-
У меня небольшая переплата была (около рубля) и я в индивидуальных сведениях ее не показывала. Приняли с первого раза, по мне так и ладно - этот рубль погоды не делает😀
-
Цитата: Добрый день!Вы спокойно могли оплатить в декабре за декабрь. Может быть у Вас проблема с персонифицированным учетом? Из-за того, что сумма уплаченных превышает начисленную?
это отделение ПФР сказало что вы не имели право так делать.на что я ответила-где письмо???3,5месяца сдаю этот отчёт.была уже у всех инспекторов у которых можно-все разводят руками.а мне то как быть?мы собрались закрытвать это ип,а без отчёта не закроют.помогите кто может
-
Цитата: Здравствуйте,уважаемые форумчане!!!До сих пор не могу сдать отчёт в ПФР за 2012...было 50 попыток и неоднократное посещение инспекторов.Никто не может помочь.Говорят что нельзя было в декабре оплачивать за декабрь,поэтому из-за переплаты вы не можете сдать отчёт.А что теперь делать мне??На другие фирмы за 1квартал 2013 первого раза сдала уже,а тут всё 12 висит.Подскажите что мне делать.Спасибо
Протокол с ошибками.
-
!!!20: Предупреждение по блокам <СуммаВзносовНаСтраховую> и/или <СуммаВзносовНаНакопительную>: (!) <Уплачено> больше, чем <Начислено>. Погашение задолженности за предыдущий период?
в последний раз такой пришёл
-
Цитата: У меня небольшая переплата была (около рубля) и я в индивидуальных сведениях ее не показывала. Приняли с первого раза, по мне так и ладно - этот рубль погоды не делает😀
как мне сделать чтобы рсв сошлось с перс.учётом?может правда что-то убрать?
-
Я к задолженности по сотрудникам на начало периода прибавила сумму начисленную в 4 квартале и эту сумму указывала в уплате. Это в индивидуальных сведениях.
При этом сумма в строке уплачено в РСВ была на 70копеек больше, чем в индивидуальных сведениях.
В итоге на конец года в РСВ видна переплата, в инвид. сведениях по нолям.
-
Цитата: Я к задолженности по сотрудникам на начало периода прибавила сумму начисленную в 4 квартале и эту сумму указывала в уплате. Это в индивидуальных сведениях.При этом сумма в строке уплачено в РСВ была на 70копеек больше, чем в индивидуальных сведениях.В итоге на конец года в РСВ видна переплата, в инвид. сведениях по нолям.
у меня начислено меньше чем уплачено,т.к фигурирует декабрь,по их словам оплата должна была быть в январе.
паразительно то,что другие фонды с "переплатой" так называемой принимают.
надо попробовать в ИС начислено=уплачено?а в рсв всё так и оставить?боюсь не пропустит в таком виде....
-
У Вас, как я и писала, проблема в перс. учете.
РСВ-1 оставляете с переплатой, а в индивидуальных сведениях, если вы укажете в графе "уплачено" какой-либо из форм персонифицированной отчетности сумму большую, чем в графе "начислено", то либо программа для проверки отчетности не пропустит ваши заполненные формы, либо инспектор выявит эту ошибку. И ни в одном фонде такую отчетность не примут. Переплаченные вами суммы взносов попадут в персонифицированную отчетность только в том периоде, когда они перестанут быть переплатой. То есть, если вы в следующем отчетном периоде заплатите меньше, чем начислите, вы можете учесть переплату в счет текущих платежей по взносам. И тогда в графе "уплачено" вы можете отразить сумму страховых взносов, рассчитанную как реально уплаченные в отчетном периоде взносы плюс переплата за предыдущий период.
-
Добрый день
Странная ситуация
Ничего особенного нет, что уплачено больше чем начислено
Это предупреждение выдается именно с целью заострить ваше внимание на этой ситуации, чтобы вы убедились, что все у вас правильно
Но это не ошибка
Если только уплачено больше чем начислено за все периоды с 2010 года - тогда это ошибка
-
Цитата: Цитата: Я к задолженности по сотрудникам на начало периода прибавила сумму начисленную в 4 квартале и эту сумму указывала в уплате. Это в индивидуальных сведениях.При этом сумма в строке уплачено в РСВ была на 70копеек больше, чем в индивидуальных сведениях.В итоге на конец года в РСВ видна переплата, в инвид. сведениях по нолям.у меня начислено меньше чем уплачено,т.к фигурирует декабрь,по их словам оплата должна была быть в январе.паразительно то,что другие фонды с "переплатой" так называемой принимают.надо попробовать в ИС начислено=уплачено?а в рсв всё так и оставить?боюсь не пропустит в таком виде....
Без протокола возможно только гадание и куча лишних букв.
Переплату (150 строка в РСВ-1) нельзя распределять по ИС.
По ИС итоговая уплата с 2010 года не должна быть больше итоговых начислений.
Уплата в 4 квартале равна задолженности+начислено.
Слидарные начисления не показываются в ИС.
-
Добрый день!
Цитата: Цитата: Я к задолженности по сотрудникам на начало периода прибавила сумму начисленную в 4 квартале и эту сумму указывала в уплате. Это в индивидуальных сведениях.При этом сумма в строке уплачено в РСВ была на 70копеек больше, чем в индивидуальных сведениях.В итоге на конец года в РСВ видна переплата, в инвид. сведениях по нолям.у меня начислено меньше чем уплачено,т.к фигурирует декабрь,по их словам оплата должна была быть в январе.паразительно то,что другие фонды с "переплатой" так называемой принимают.надо попробовать в ИС начислено=уплачено?а в рсв всё так и оставить?боюсь не пропустит в таком виде....
Именно так и нужно сделать.В РСВ показываете как есть,т.е. переплату на конец года,а в ИС начислено=уплачено(смотрите взносы ,начиная с 2010 г).В ПФР можно взять данные по всем сотрудникам сколько начислено,сколько уплачено с 2010 г.,задолженность на 01.10.12.По уволенным проверьте взносы за период работы у вас - должно быть начислено=уплачено.К задолжености на 1 октября прибавляете сумму начисленных взносов за 4 кв и эту сумму ставите в уплату.
-
что скинуть сюда?вы поймите меня правильно,что у меня ок.50 отрицательных протоколо,много чего выяснилось при сдаче этого периода,была ошибка в 11году,с 20раза исправили....и т.п.
на сегодняшний день только "-2 с предупреждениями,но ведь так не должно же быть! я до этого 4фирмы сдавала ровно также и в тех ПФР всё прошло!
получается что из квартала в квартал ИС оплата идёт на месячную сумму меньше,а в декабре на месяц больше,т.к. закрываю год в ноль,так?
-
Цитата:Именно так и нужно сделать.В РСВ показываете как есть,т.е. переплату на конец года,а в ИС начислено=уплачено(смотрите взносы ,начиная с 2010 г).В ПФР можно взять данные по всем сотрудникам сколько начислено,сколько уплачено с 2010 г.,задолженность на 01.10.12.По уволенным проверьте взносы за период работы у вас - должно быть начислено=уплачено.К задолжености на 1 октября прибавляете сумму начисленных взносов за 4 кв и эту сумму ставите в уплату.
Вы не поверите, проверено всё вдоль и поперёк!пусть даже мои данные не сходятся с ПФР(они как-то странно расбрасывали суммы,но принимали),Бог с этими данными.А самое смешное так это количество человек в отчёте их до 10.Мне даже стыдно писать сюда😰
-
Цитата: пусть даже мои данные не сходятся с ПФР(они как-то странно расбрасывали суммы,но принимали),Бог с этими данными.А самое смешное так это количество человек в отчёте их до 10.Мне даже стыдно писать сюда😰
А вот это интересно..
Бывает ПФ распределял уплату по своему и данные проходили контроль пока была задолженность, а при полном погашение начинается кавардак.
У вас одна задолженность по людям, а в ПФ другая.
-
Цитата:А вот это интересно..Бывает ПФ распределял уплату по своему и данные проходили контроль пока была задолженность, а при полном погашение начинается кавардак.У вас одна задолженность по людям, а в ПФ другая.
сделала как у них.не проблема.проблема в том,что ругали что оплатила не в январе,что у них начинается тот самый кавардак.
ну а мне-то как быть теперь?апрель на дворе...у меня с иностранцами сдаётся сразу и 1квартал сдала сразу...
помогите пожалуйста😭
-
Цитата: Цитата:А вот это интересно..Бывает ПФ распределял уплату по своему и данные проходили контроль пока была задолженность, а при полном погашение начинается кавардак.У вас одна задолженность по людям, а в ПФ другая.сделала как у них.не проблема.проблема в том,что ругали что оплатила не в январе,что у них начинается тот самый кавардак.ну а мне-то как быть теперь?апрель на дворе...у меня с иностранцами сдаётся сразу и 1квартал сдала сразу...помогите пожалуйста😭
Реальная помощь может начатся с последнего протокола.
Есть одна дикая ситуация со сверкой в ПФ за все периоды.
За счёт округлений начислений и остаток получается большая разница между реальной задолженностью по
СЗВ-6-1(2) и задолженнстью по данным РСВ-1. При проверках эта разница зависит от кол-ва застрахованных.
Для маленьких организаций она может оказатся в пределах 1 рубля.
При полном погашении долга в СЗВ-6-1(2) по РСВ-1 разница может получится больше 1 рубля.
Часто это возникало у организаций при ликвидации.
-
ПФР не идёт на контакт и размахивает руками,мол,делайте как хотите....почему все пенсионные с предупреждениями 20 пропускают,а этот нет???а как же он тогда пропускал не с тем тарифом,некорректные отчёты?сами себе противоречат...
к кому мне обращаться подскажите пожалуйста.спасибо
-
Цитата: ПФР не идёт на контакт и размахивает руками,мол,делайте как хотите....почему все пенсионные с предупреждениями 20 пропускают,а этот нет???а как же он тогда пропускал не с тем тарифом,некорректные отчёты?сами себе противоречат...к кому мне обращаться подскажите пожалуйста.спасибо
Обратитесь в вышестоящую организацию и в суд.
если вы собираетесь ликвидироваться и ПФР этому препятстствует, выдвигая необоснованные требования, то можете с них требовать возмещения убытков 😀
-
Цитата: ПФР не идёт на контакт и размахивает руками,мол,делайте как хотите....почему все пенсионные с предупреждениями 20 пропускают,а этот нет???а как же он тогда пропускал не с тем тарифом,некорректные отчёты?сами себе противоречат...к кому мне обращаться подскажите пожалуйста.спасибо
предупреждениями 20 у Вас в отчёте за 4 квартал 2012 года, а ошибка в ПФ при сверки всех даныых с 2010 года. Опять гадаю. Больше ни слова
без проткола.
-
какой из протоколов добавить,где с предупреждениями,а то после этого я ещё несколько отправляла....?у меня же их много и шлют они не одним файлом,а чуть ли ни на каждого человека...
в сбис есть такая графа как "рассчитать уплаченные взносы-загрузить из файла пфр",но файлов много как я уже написала выше...похоже что они сами не знают как сделать или не хотят...
выкладываю 2файла,в одном-остатки с прошлого квартала,в другом 4кв с остатками
-
СЗВ-6 заполнены правильно в соответствии с задолженностью, о чём говорит протокол.
Что в протоколе проверки РСВ-1?
И что в протоколе на основание которого ПФ отказывает в приёме?
-
Цитата: СЗВ-6 заполнены правильно в соответствии с задолженностью, о чём говорит протокол.Что в протоколе проверки РСВ-1?И что в протоколе на основание которого ПФ отказывает в приёме?
1.рсв без ошибок
2.предупреждение 20 о погашении задолж-ти за прошлый период
Всё сдала.Спасибо всем за советы и что не остались равнодушными!